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兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年部门预算公开报告

来源:科室 作者:计划财务科 发布时间:2022年05月17日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧局综合保障中心单位

2022年部门预算

公开报告

2022516

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

2022部门预算收支情况的总体说明

2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  • 三公经费财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购计划预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟农牧局综合保障中心是兴安盟农牧局所属为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障、机关新闻宣传、机关门户网站信息采集等职能的综合保障部门。

(二)部门主要职责

为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障服务;农牧系统国有资产保障;机关新闻宣传、档案管理、法律服务;机关门户网站信息采集、分析、发布;综合信息服务平台维护;机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括兴安盟农牧局综合保障中心盟本级预算。 

(一)机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

兴安盟农牧局综合保障中心是财政拨款的公益一类事业单位。2020年根据《中共兴安盟委员会办公室 兴安盟行政公署办公室印发<关于深化事业单位改革试点工作的实施意见>的通知》(兴党办发[2020]14号)和编办关印发《关于兴安盟农牧局所属事业单位机构职能编制的批复》的通知(兴机编发[2021]59号),我单位将原有兴安盟农牧局机关后勤服务中心、兴安盟农牧业服务中心、兴安盟农牧业信息中心合并,组建兴安盟农牧局综合保障中心。

人员基本情况:2021年初核定编制5名,实有在职人员5人,退休人员0人,机构改革新增编制20名,兴安盟农牧局机关后勤服务中心、兴安盟农牧业服务中心等单位转隶在职人员15人,退休人员7人,变动后编制25名,实有在职人员20人,退休人员7人。

(二)单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟农牧局综合保障中心

公益一类事业单位

2

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 312.62万元,其来源为财政一般公共预算拨款。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比2021年预算增加236.88万元,增加312.75%。增加的主要原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费和公用经费拨款增加。

2022年部门预算总支出为312.62万元,其来源为财政一般公共预算拨款。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费支出以及项目支出,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比2021年预算增加236.88万元,增加312.75%。增加的主要原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费和公用经费拨款增加。

(一)2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入312.62万元;其中一般公共预算拨款收入312.62万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余0.00万元,其中:一般公共预算0.00万元,单位资金0.00万元。

(二)2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为312.62万元,其中:基本支出305.92万元,占比97.86%;项目支出6.7万元,占比2.14%。事业单位经营支出0万元,占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为312.62万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为312.62万元,占比100.00%;上年结转结余0.00万元,占比0.00%。

(二)财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中,财政拨款支出数为312.62万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占支出的0.00%;社会保障和就业(类)支出51.54万元,占支出的16.49%;卫生健康(类)支出21.16万元,占支出的6.77%;农林水支出(类)217.25万元,占支出的69.49%;住房保障(类)支出22.67万元,占支出的7.25%。

(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为312.62万元,比2021年财政拨款预算数增加236.88万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为51.54万元,比上年增加42.48万元。其中:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

2022年财政拨款预算数为49.71万元。其中:事业单位离退休(项)5.66万元,主要用于单位退休职工工资支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.36万元,主要用于单位在职职工基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.68万元,主要用于单位在职职工职业年金支出。比2021年财政拨款预算数增加41.08万元。增加原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费支出增加

(2) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)

2022年财政拨款预算数为1.84万元。其中:其他社会保障和就业(项)1.84万元,主要用于单位在职职工失业保险和工伤保险支出;比2021年财政拨款预算数增加1.41万元。增加原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费支出增加

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

2022年财政拨款预算数21.16万元。事业单位医疗(项)13.95万元,主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。公务员医疗补助(项)7.21万元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出。比2021年财政拨款预算增加16.61万元。增加原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费支出增加

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2022年财政拨款预算数为22.67万元,主要用于单位职工住房公积金支出。比2021年财政拨款预算增加17.88万元。增加(减少)原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费支出增加

4.农林水支出(类)2022年财政拨款预算数为217.25万元,比上年增加159.91万元。其中:

(1)农林水支出(类)农业农村支出(款)事业运行(项)213.25万元,主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。比2021年财政拨款预算数增加159.91万元。增加原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的人员经费和公用经费支出增加

(2)农林水支出(类)农业农村支出(款)其他农业农村支出(项)4.00万元,主要用于12316三农服务热线项目支出。与2021年财政拨款预算数相等。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.5万元,占总支出的1.12%,与上年相等增加(减少)原因……

其中:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%;增加(减少)原因……

2.公务接待费0.00万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%;增加(减少)原因……

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元,与上年相等;其中:公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增加(减少)0.00%,公务用车运行维护费3.5万元,与上年预算3.5万元相等,增加(减少)原因……

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算20.84万元,主要包括以下支出:其他社会保障缴费1.56万元、办公费2.63万元、手续费0.06万元、水费0.14万元、电费0.40万元、邮电费0.20万元、物业管理费1.10万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.50万元、培训费0.25万元、专用材料费1.50万元、工会经费3.43万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费3.50万元,比上年增加11.69万元,增加(减少)127.76%,增加主要原因:2021年机构改革单位合并人员转隶,相应的公用经费拨款增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算5.90万元。其中货物类政府采购预算0.00万元;服务类政府采购预算5.90万元;工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类,编制政府采购预算明细4项,采购金额来源财政一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目0项,预算为0.00万元,服务类型为……

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末,单位全部门固定资产36.23万元,无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元,计划新增资产0台/件/组。其中:家具用具类配置计划0件/组,资金预算0.00万元;办公设备类配置计划0台/组,资金预算0.00万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台,资金预算0.00万元;专用设备等0台/件,资金预算0.00万元。

截至2021年末,单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆,主要用于:……;应急保障用车1辆,主要用于:单位日常应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于:……;特种专业技术用车0辆,主要用于:……;离退休干部用车0辆,主要用于:……;其他用车0辆,……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

  • 部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元,是(否)全部纳入预算管理。(如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额)

五、项支出效目情况

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算312.62万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王志伟       联系电话:04828810101

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

       附件:兴安盟农牧局综合保障中心2022年预算公开12张表

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